6月29至30日,中國外運長航集團2010年度審計工作會議在昆明召開,會議傳達了國務院國資委經濟責任審計會議精神,並對集團審計制度體系以及風險管理、內部控制等進行了講解。國資委資本收益局相關領導、集團董建軍副總裁出席會議。
會上,審計部從轉變審計職能、創新審計方法、完善管理序列等方面介紹了集團審計工作的思路和計畫,制定了三年工作總體目標——緊密結合集團戰略目標和管理需求,強化服務意識,充分發揮內部審計“監督、評價、服務”職能,探索和建立以風險管理為導向、以增值服務為目標、以制度體系為依託、以品質控制為保障、以資訊化管理為平臺的集團內部管理審計新模式。
董建軍副總裁在會上肯定了集團內部審計工作取得的成績,同時指出要進一步提高對內部審計重要性的認識,促進內部審計目的和方式的創新,建立健全內部審計體系,加強內部審計人員的素質和能力的教育,充分發揮內部審計在集團建設和發展中保駕護航的作用。
本次會議的召開進一步統一了集團各級審計工作人員的思想,明確了工作方向、理清了工作思路,為推進集團審計工作發展、提高審計工作品質、充分發揮內部審計在集團管理中的作用奠定了良好基礎。集團公司各部室有關負責人、各二級公司審計工作負責人等60余人參加了會議。
資訊來源:集團公司